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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

更新时间:2024-11-24 07:00:57
A、根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出
B、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见
C、因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明
D、在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映
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正确答案:
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审查企业财务报表、出具审计报告是注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办。

审计的最基本的职能是()。

下列项目中,不属于存货实质性程序的是()。

下列有关“完整性”的认定中,表达不正确的有()。

宋代审计司的建立,是我国“审计”的正式命名,从此,“审计”一词便成为()的专用名词。